Можно ли организовать закрытие периода по контрагенту?

За определенный период с контрагентом сведен баланс, согласован долг в валюте и в гривне. Как его зафиксировать и вести следующие взаиморасчеты от этой фиксированной суммы?

Для закрытия периода взаиморасчетов с контрагентом оформляется документ Акт сверки взаиморасчетов. Если по результатам сверки взаиморасчетов возникла необходимость корректировки взаиморасчетов (списание задолженности, проведение взаимозачета, перенос задолженности на другой договор или другого клиента), то оформляется документ Корректировка долга. При проведении документа Корректировка долга будут откорректированы взаиморасчеты с клиентом.